目 录
第一部分 中共曲水县委办公室概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 中共曲水县委办公室2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 中共曲水县委办公室2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中共曲水县委办公室概况
一、部门预算单位构成
我部门2024年度预算公开包括以下部门构成:中共曲水县委办公室(机要保密局、密码管理局、保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局)
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
(一)县委办公室主要职责。
一是贯彻落实中央、自治区党委、拉萨市委方针政策和指示、负责曲水县委重要工作部署的贯彻落实和督促检查,县委领导同志批示的转达和催办落实,县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。
二是围绕县委总体工作部署,收集信息、反映动态、综合调研,承担部分县委文件、文稿的起草、修改和校对工作。
三是负责县委与区、市及各兄弟省、区、市、县的联系协调。承担县委领导同志的后勤服务与事务管理工作,保证县委日常工作正常运转。协调人大、政府工作关系。
四是督促检查中央、区党委、市委及县委重要工作部署的贯彻落实情况。办理县人大、政协转交的与县委系统有关的意见、建议和提案。
五是负责对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究,提出建议,组织或参与县委重大课题研究工作。
六是负责对全县政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的重大问题的专题调研,提出建议,反映这些领域的重要情况,起草修改专项文稿。
七是负责全县范围内档案资料的接受、征集、整理、保管和研究;负责管理县档案馆工作;负责全县党史资料的征集、整理和研究。
八是负责管理全县机要密码和保密工作,统筹、协调、推动、督促、检查机要密码和保密重要事项。依法组织开展密码安全、保密检查,窃密泄密等违法违规行为的调查处理和保密应急处置。负责机要密码、保密宣传教育工作,做好机要保密日常培训。负责全县涉密人员、涉密载体的管理工作。
九是完成县委交办的其他事项。
(三)部门机构设置。
根据机构改革方案规定,县委办公室是县委的综合部门,为正科级。县委保密办是县委保密委的办事机构,承担县委保密委日常工作。县委办公室加挂县委机要保密局、县密码管理局、保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局牌子
第二部分
中共曲水县委办公室2025年度预算明细表
第三部分
中共曲水县委办公2025年度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2024年我部门财政拨款总预算收入1373.06万元,收入包括:今年财政拨款收入:1373.06万元,上年结转资金0.00万元。较2024年增加了235.23万元,与同期相比增加了20.67%。主要原因今年增加了曲水县档案馆数字化项目经费、县级联网电脑保密安防建设经费。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年我部门预算拨款1373.06万元。较2024年增加了235.23万元,与同期相比增加了20.67%。主要原因今年增加了曲水县档案馆数字化项目经费、县级联网电脑保密安防建设经费。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2025年我部门一般公共预算收入1373.06万元,其中:一般公共服务支出1178.09万元、社会保障和就业支出82万元、 卫生健康支出51万元、住房保障支出62万元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明。
2025年中共曲水县委办公室一般公共预算基本支出867.48万元,其中:
其中:人员工资经费784.68万元,包括:工资福利支出:549万元、住房公积金62万元、公务员医疗补助11万元、机关事业单位养老保险费82万元、城镇职工基本医疗保险缴费40万元、其他社会保险缴费4万元、其他工资福利支出36.68万元;
商品和服务支出:82.8万元。包括:差旅费:31.2万元、办公费:5万元、邮电费:1.5万元、印刷费:5万元、其他商品和服务支出:0.5万元,公务用车运行维护费:36万元、培训费:0.6万元、维修(护)费:3万元
四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
我部门严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我单位实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》(藏财预字【2014】5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发【2014】27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长。2025年我单位预算未安排因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费(全部安排在后勤服务中心,由后勤服务中心统一接待)。2025年安排公车用车运行维护费36万元,同2024年相比增加4.5万元,因新购入公车一辆,增加部分相关经费。
五、2025年度政府性基金预算支出情况说明。
2025年度我部门没有使用政府性基金安排的支出。
六、2025年度收支预算情况总体说明。
2025年我部门预算拨款1373.06万元。较2024年增加了235.23万元,与同期相比增加了20.67%。主要原因今年增加了曲水县档案馆数字化项目经费、县级联网电脑保密安防建设经费。
七、关于部门收入总表的说明。
2025年度我部门一般公共预算财政拨款收入合计为1373.06万元,包括今年财政拨款收入1373.06万元;上年结转资金 0.00万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2025年度我部门总预算支出为1373.06万元,其中:行政运行237.21万元,占总预算收入的17.28%;项目收入490.6万元,占总预算收入的35.73%。
九、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2025年我部门一般公共预算行政运行1373.06万元。包括:工资福利支出:123.9万元,社会保障缴费29.3041万元、住房公积金12.88万元,其他工资福利支出7.5121;商品和服务支出:13万元,包括:差旅费:6万元、办公费:0.7万元、邮电费:0.3万元、印刷费:0.6万元、其他商品和服务支出:1.4万元,公务用车运行维护费:4万元。
(二)政府采购情况说明。
2025年我部门预算政府采购项目1个:曲水县档案馆数字化项目经费,预算395万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
房屋面积300平方米,公车占有量8辆。
(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2025年绩效情况说明:将所有预算纳入一般公共预算收入管理,绩效详见附件。
2.2025年重点项目预算绩效目标表(绩效目标表较多的可单独作附件):重点项目预算绩效目标表见附件。
(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
2025年我部门无扶贫资金领域内容。
(六)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。
2025年我部门无举债债务相关情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。