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曲水县雄色寺管理委员会2026年部门预算公开

责任编辑:王董礼 来源:曲水县雄色寺管理委员会 发布时间:2026-01-13   浏览次数:   【字体:

目录

第一部分 曲水县雄色寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 曲水县雄色寺管理委员会2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类款级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 曲水县雄色寺管理委员会2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分曲水县雄色寺管理委员会概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件,规定的部门主要职责。

1)贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家治理宗教事务法律法规,依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能,促进寺庙和谐稳定。

2)制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序。                 

3)组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律法规、规章,加强宗教和睦与民族团结宣传教育,维护祖国统一、反对分裂,理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。     

4)组织实施僧尼的教育培训工作,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导宗教与社会主义社会相适应。

5)依法保护管理寺庙文物和资产。

6)组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。

7)维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。

8)做好寺庙和僧尼的基本公共服务,协调解决寺庙僧尼的困难和问题,协调落实僧尼医保、低保、养老、人身意外伤害保险。

9)协调寺庙与社会其他方面的关系,维护寺庙和僧尼合法权益。

10)承办委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设正科级机构4个,分别是综合办公室(文物资产科)、宗教事务、宣传教育、治安管理

第二部分 曲水县雄色寺管理委员会2026年度预算明细表

曲水县雄色寺管委会2026年部门预算公开表

第三部分 曲水县雄色寺管理委员会2026年度部门预算数据分析

一、2026年度部门收支总体说明

2026年收支总预算846.08万元。收入包括:一般公共预算拨款收入846.08万元上年结转无支出包括:一般公共服务支出661.08万元、社会保障和就业支出75万元、卫生健康支出53万元、住房保障支出57万元。与去年预算数763.99万比较增加82.09万元,增加10%,原因是单位人员变动。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算846.08万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款收入846.08万元;与去年预算数763.99万比较增加82.09万元,增加10%,原因是单位人员变动。

三、2026年度部门支出总表说明

2026年支出预算846.08万元,其中:基本支出765.44万元,占90.46%;项目支出80.64万元,占9.54%。

四、2026年度财政拨款收支总表说明

2026年财政拨款收支总预算846.08元。上年结转无;支出包括:一般公共服务支出661.08万元、社会保障和就业支出75万元、卫生健康支出53万元、住房保障支出57万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款765.44万元,去年预算数763.99万比较增加1.45万元,原因是人员变动调整

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年一般公共服务支出661.08万元,占78.13%;社会保障和就业支出75万元,占8.86%;卫生健康支出53万元,占6.27%;住房保障支出57万元,占6.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类201)661.08万元,统战事务(款34)661.08万元,宗教事务(项04)661.08万元,2026年预算数为661.08万元,去年预算数613.93万比较增加增加47.15万元,增加7%,原因是单位人员变动调整

2.社会保障和就业支出(类208)75万元,行政事业单位养老支出(款05)75万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05)75万元2026年预算数为75万元,比2025年执行数增加13万元,增加17%。主要是人员晋升变动人员增加。

3.卫生健康支出(类210)53万元,行政事业单位医疗(款11)53万元,行政单位医疗(项01)37万元,公务员医疗补助(项03)10万元,2026年预算数为763.99万元,比2025年执行数增加11.94万元,增加22%。主要是人员晋升变动及人员增加。

4.住房保障支出(类221)57万元,住房改革支出(款02)57万元,住房公积金(项01)57万元,2026年预算数为57万元,比2024年执行数增加10万元,增加17%。主要是人员晋升变动人员增加。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出765.44万元,其中:人员经费737.44万元,主要包括:工资性支出737.44万元(基本工资100万元、津贴补贴371万元、奖金33万元、机关事业单位养老保险缴费75万元、职工基本医疗保险缴费37万元、公务员医疗补助缴费10万元、其他社会保险缴费4万元、住房公积金57万元、医疗费6万元、其他工资福利支出44.44万元)。

公用经费28万元,主要包括:商品和服务支出28万元(办公费6万元含购置固定资产费用印刷费4万元、电费5万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出4.5万元)

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我委严格贯彻落实中央八项规定精神以及区市厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我委实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费,不挤占单位正常经费、专项经费严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长,2026年我委“三公”经费预算数为8万元,其中:未安排因公出国(境)费、未安排公务接待费;预算未安排车辆购置费;预算安排车辆运行费用为8万元.2026“三公”经费预算比2025年相比没变化,无购车预算。2026年车辆保有量3辆、编制数3辆,2026年无接待批次、无接待人数。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我委2026年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费机关运行情况,公用经费28万元,主要包括:商品和服务支出28万元(办公费6万元含购置固定资产费用印刷费4万元、电费5万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出4.5万元)

(二)政府采购情况说明。

2026雄色寺管理委员会无政府采购预算,其中:无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

(三)国有资产占用情况说明。

雄色寺管理委员会共有车辆3辆,办公面积150平方米。

(四)2026年预算绩效目标管理情况。

2026年一般公共预算当年财政拨款资金总计846.08万元,其中:基本支出765.44万元,项目支出80.64万元已全部纳入绩效管理。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年我委无精准扶贫预算。

  (六)政府债务情况。

2026年我委无债务情况。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.宗教事务支出:反映用于宗教事务管理方面的支出。

3.其他宗教事务支出:反映除上述项目以外用于宗教事务方面的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。